| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21102344 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 2/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,38 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110396770 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk - platba za rok |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110203615 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk platba za rok vyúčtovanie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381811 |
28.5.2012 |
Poplatok za komunálne odpady 1.1. - 31 .12 .2011 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
575,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7173647611 |
28.5.2012 |
Dodávka plynu 1.3. -31.3.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001034 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5722936165 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4723953526 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.3. - 31.3.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1723953495 |
28.5.2012 |
Internet prístup 1.3. - 31.3.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2723953470 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.2. - 28.2.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0111701470 |
28.5.2012 |
Vrátenie jedálnych kupónov 29 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
-87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7220347192 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1.3. - 31.3.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
102,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16449 |
28.5.2012 |
Výkresy, hlina, farby |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
133,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110191 |
28.5.2012 |
Tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
476,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2011 |
28.5.2012 |
Keyboard YAMAHA NPV-80 |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV 821 /2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
350,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5116370632,5116370757 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.3. - 9.4.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
154,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7237042161 |
28.5.2012 |
Dodávka plynu 1.4. - 30.4.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11210 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba za 1. - 3./2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
092011 |
28.5.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby 01 - 03/2011 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |