Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 21102344 28.5.2012 Nové právo v školskej praxi 2/2011 RAABE, s.r.o. 35908718  39,38 EUR 
Detail Faktúra zálohová 110396770 28.5.2012 Doména zusst.sk - platba za rok EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161  45,88 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110203615 28.5.2012 Doména zusst.sk platba za rok vyúčtovanie EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161  45,88 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3210381811 28.5.2012 Poplatok za komunálne odpady 1.1. - 31 .12 .2011 Mesto Stará Turá 00312002  575,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7173647611 28.5.2012 Dodávka plynu 1.3. -31.3.2011 SPP, a.s. 35815256  2 476,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011001034 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  67,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5722936165 28.5.2012 Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  65,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4723953526 28.5.2012 Telefónne poplatky 1.3. - 31.3.2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  82,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1723953495 28.5.2012 Internet prístup 1.3. - 31.3.2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2723953470 28.5.2012 Odpis elektronickej faktúry PDF 1.2. - 28.2.2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra dobropis 0111701470 28.5.2012 Vrátenie jedálnych kupónov 29 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  -87,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7220347192 28.5.2012 Dodávka elektrickej energie 1.3. - 31.3.2011 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  102,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 16449 28.5.2012 Výkresy, hlina, farby Macko Peter - Ľudoprint 11772450  133,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110191 28.5.2012 Tonery GALAX Group, s.r.o. 44858892  476,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3/2011 28.5.2012 Keyboard YAMAHA NPV-80 HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár 40272231  430,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV 821 /2011 28.5.2012 Čistiace prostriedky GA spol. s r.o. 36343129  350,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5116370632,5116370757 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.3. - 9.4.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  154,03 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7237042161 28.5.2012 Dodávka plynu 1.4. - 30.4.2011 SPP, a.s. 35815256  1 355,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11210 28.5.2012 Zdravotná služba za 1. - 3./2011 MEDCARE, s.r.o. 36749176  59,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 092011 28.5.2012 Bezpečnostnotechnické služby 01 - 03/2011 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  24,87 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist