| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
30/maj/2015 |
15.4.2015 |
Zmluva o zverení majetku mesta Stará Turá do správy |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 068 106,40 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2013 |
20.3.2013 |
Dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy ZUŠ Stará Turá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
997 883,78 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2012 |
28.5.2012 |
Dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy ZUŠ Stará Turá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
231 773,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502028 |
28.5.2012 |
Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502029 |
28.5.2012 |
Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130635 |
27.11.2013 |
Faktúra za zhotovenie diela " Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka" pre ZUŠ na ulici... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.10.2013 |
Zmluva o dielo - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2013/076 |
15.10.2013 |
Dodávky zemného plynu na rok 2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
12 063,60 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 3 |
24.9.2014 |
Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
10 779,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 140-168/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 10/2023 |
|
10 066,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 36-55/2022 |
15.4.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 03/2022 |
všetky FA za 03/2022 |
|
10 059,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 188-197, 199-212/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za december 2024 |
všetky faktúry za 12/2024 |
|
8 732,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 71-86/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za máj 2023 |
všetky FA za 05/2023 |
|
8 718,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 184-203/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 12/2023 |
|
8 365,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 152-168/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za november 2025 |
všetky faktúry za 11/2025 |
|
8 334,17 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201843169_Z |
15.10.2018 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2018 - 31.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
8 099,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 1 |
24.10.2018 |
K zmluve o dodávke plynu Z201843169_Z na obdobie 1.11.2018 - 30.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
8 099,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 125-147, 155-156 /2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za september 2024 |
všetky faktúry za 09/2024 |
|
7 851,60 EUR |