| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č.2 |
10.1.2013 |
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby podľa § 269 odst. 2 Obchodného... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
55,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 3 |
24.9.2014 |
Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
10 779,72 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 2 |
23.11.2017 |
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby v oblasti ochrany pred požiarmi zo dňa... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
65,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 1 |
24.10.2018 |
K zmluve o dodávke plynu Z201843169_Z na obdobie 1.11.2018 - 30.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
8 099,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
DODATOK č. 1 |
30.4.2019 |
DODATOK č. 1 k Zmluve č. 5/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy |
WU - SHU CENTRUM |
|
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 8-11/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 10/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 7/2024 |
31.3.2026 |
dobropis 05/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2025 |
31.3.2026 |
dobropis vodné stočné 3.Q |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2021 |
20.1.2022 |
zúčtovacia faktúra za vodu a stočné |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5/2025 |
31.3.2026 |
dobropis elektrina |
encare,s.r.o. |
52302555 |
54,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5/2021 |
6.10.2021 |
Dobropis k telekomunikačným službám |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5-6/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 03/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2025 |
31.3.2026 |
dobropis elektrina |
encare,s.r.o. |
52302555 |
57,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2024 |
31.3.2026 |
dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2021 |
10.8.2021 |
vyučtovacia FA - vodne, stočné za obdobie 04-06/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
28,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
encare,s.r.o. |
52302555 |
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2022 |
10.1.2023 |
dobropis na zverejnenie |
všetky DOB za 06-12/2022 |
|
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2021 |
30.4.2021 |
vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné 01-03/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-65,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
12,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2021 |
29.1.2021 |
ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 771,75 EUR |