| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
12993112 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20121346 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
36125270 |
27.10.2014 |
Školenie - Ako odovzdať schválený rozpočet na roky 2015 - 2017 a výkazy do RIS SAM |
IVES Košice |
00162957 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570017083 |
7.11.2014 |
Školenie - APV WinIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1412014 |
15.12.2014 |
Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami 12/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
406/2014 |
28.11.2014 |
Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami kategórií 1,2 v zmysle zákona č. 355/2007 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
611 |
28.8.2020 |
Praktická aplikácia Sociálneho fondu a cestovných náhrad |
Regionálne vzdelávacie centrum, Trenčín |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 602/2021 |
26.2.2021 |
online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO 2021 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 610/2021 |
27.7.2021 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach a ich ROPO |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 614/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 619/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62019 |
11.4.2019 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3109323 |
28.5.2012 |
Preblombovanie elektromera |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
20,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7210286390 |
18.10.2012 |
Telefónne poplatky 8.9. - 7.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7303425593 |
16.4.2013 |
Telefónne poplatky 8.3. - 7.4.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7304557771 |
20.5.2013 |
Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7305693662 |
18.6.2013 |
Telefónne poplatky 8.5.2013 - 7.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7306858689 |
16.7.2013 |
Telefónne poplatky 8.6. - 7.7.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7308015273 |
19.8.2013 |
Telefónne poplatky 8.7. - 7.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011231 |
28.5.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
21,00 EUR |