| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12016 |
11.1.2016 |
Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 " |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12017 |
18.1.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
12017 |
25.1.2017 |
Rámcová zmluva č.1/2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12018 |
10.1.2018 |
Jedálne kupóny 300 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
12019 |
18.12.2018 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12019 |
10.4.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120225 |
28.5.2012 |
Elektroinštalácia , vzduchové nasávanie kotoľne a plynomerne, zdravotechnika,... |
merga s.r.o. |
35912782 |
1 431,85 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1206627400 |
6.8.2012 |
Preddavok na Finančného spravodajcu ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120675 |
28.5.2012 |
Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WP - 4525 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120732 |
28.5.2012 |
Tonery a cartridge 8 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120965 |
12.6.2012 |
Tonery |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
151,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121210130 |
30.5.2012 |
Inzercia v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121210130 |
14.6.2012 |
Inzercia v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121796 |
5.10.2012 |
CARTRIDGE EPSON T1281,1285 a CARTRIDGE HP C9351 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
75,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121840 |
15.10.2012 |
Tonery 4 ks, cartridge 8 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
286,54 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1220000208 |
28.11.2014 |
Dodávka zemného plynu |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122012 |
18.7.2012 |
Sťahovanie ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122012 |
29.10.2012 |
Molitan na dvere |
ČALUNÍCTVO MIRO Miroslav Michalec |
37507311 |
79,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122013 |
6.5.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
30.9.2014 |
Tonery a cartrige |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
765,30 EUR |