| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
21.8.2014 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112015 |
6.10.2015 |
Triedne kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
25.11.2016 |
Drevené stoličky |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112017 |
28.6.2017 |
Nábytok |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
1 085,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112018 |
29.5.2018 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112018 |
7.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112036 |
28.5.2012 |
LCD 22" AOC e2243 Fws LED 1920x1080 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
109,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11210 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba za 1. - 3./2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112169 |
28.5.2012 |
Myš, tonery, USB kľúč |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
297,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1122202996 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1122204152 |
12.6.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,17 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112285 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112562 |
28.5.2012 |
Soft Antivirus Eset |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
47,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112652 |
28.5.2012 |
HP tlačové kazety |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
224,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132201315 |
21.1.2013 |
Tlačivá - vysvedčenia |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
79,39 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132201679 |
7.2.2013 |
List - bianco - s vodotlačou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132203470 |
12.4.2013 |
Žiacke knižky 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132205041 |
15.7.2013 |
Tlačivá - triedne knihy, katalógové listy žiakov |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132208879 |
2.9.2013 |
Tlačivá - Triedne knihy 30 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,56 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132210360 |
18.10.2013 |
Tlačivá - Potvrdenie o návšteve školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
6,96 EUR |