Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1052019921 8.7.2020 Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1,71 EUR 
Detail Faktúra dobropis 1052024245 11.8.2020 Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   -13,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1052028825 9.9.2020 Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 107,87   5,33 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1052036445 18.12.2020 Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2020. - 31.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  79,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1052039949 4.1.2021 Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  64,71 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 11/2013 6.11.2013 Zmluva o nájme učebne č. 60 Martin Hollý   80,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110056 28.5.2012 Trubka B Dimavery TP - 20 Bc. Anton Šepták - TONAS 22822011  298,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 110076 28.5.2012 Antivirus Eset a NOD COMTEC, s.r.o. 36323951  170,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11008325 28.5.2012 Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 5/2011 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  46,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11010010 28.5.2012 Vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby FIREX SLOVAKIA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 36325155  238,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110184 28.5.2012 Oprava Notebooku HP 6800/6700s a predpäťová ochrana 2 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  184,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110203615 28.5.2012 Doména zusst.sk platba za rok vyúčtovanie EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161  45,88 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11029488 24.5.2012 Telefónne služby 9/2010 - 12/2010 Dial Telecom, a.s. 36853429  26,08 EUR 
Detail Faktúra zálohová 110396770 28.5.2012 Doména zusst.sk - platba za rok EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161  45,88 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11102117 28.5.2012 Telefónne poplatky 01/2011 GTS Slovakia, a.s. 35795662  11,96 EUR 
Detail Faktúra zálohová 11113112 28.5.2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL 11821973  20,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 111212204 28.5.2012 Inzercia Zlaté stránky MEDIATEL spol. s r.o. 35859415  237,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 111212204 28.5.2012 Inzercia Zlaté stránky MEDIATEL spol. s r.o. 35859415  237,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1112208262 28.5.2012 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  40,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112012 9.10.2012 Vývoz splaškových odpadových vôd Ján Kubiš - AQUA 30875072  42,55 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist