| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052019921 |
8.7.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1052024245 |
11.8.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-13,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052028825 |
9.9.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 107,87 |
5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052036445 |
18.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2020. - 31.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052039949 |
4.1.2021 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
64,71 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
11/2013 |
6.11.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110056 |
28.5.2012 |
Trubka B Dimavery TP - 20 |
Bc. Anton Šepták - TONAS |
22822011 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110076 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11008325 |
28.5.2012 |
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 5/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11010010 |
28.5.2012 |
Vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby |
FIREX SLOVAKIA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
36325155 |
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110184 |
28.5.2012 |
Oprava Notebooku HP 6800/6700s a predpäťová ochrana 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
184,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110203615 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk platba za rok vyúčtovanie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11029488 |
24.5.2012 |
Telefónne služby 9/2010 - 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110396770 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk - platba za rok |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11102117 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 01/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
11,96 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
11113112 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
111212204 |
28.5.2012 |
Inzercia Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
111212204 |
28.5.2012 |
Inzercia Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1112208262 |
28.5.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
40,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112012 |
9.10.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |