| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011964671 |
30.12.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012005828 |
10.1.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.2020. - 31.1.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
108,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012013039 |
5.3.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2020. - 31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012013306 |
4.2.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2.2020. - 29.2.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012014 |
13.10.2014 |
Školenie na obsluhu regulačnej stanice |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012027882 |
7.5.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.2020. - 30.4.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012037739 |
3.6.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012043588 |
6.7.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 30.7.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012048525 |
7.8.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8.2020. - 31.8.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012053463 |
5.9.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012060392 |
27.10.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11.2020. - 30.11.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012065395 |
4.1.2021 |
dodávka el. energie 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1015823 |
25.2.2019 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
308,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10161100 |
24.2.2020 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
TORBIA s.r.o. |
36343129 |
371,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102012 |
4.10.2012 |
Dverový zatvárač dverí s aretáciou |
Setnický Radoslav - SETO |
40546128 |
272,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102013 |
8.4.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
12.8.2014 |
Informačná vitrína SINGLE SLIM |
ALUPROJEKT, S.R.O. |
46847782 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102014011 |
19.12.2014 |
Vianočné posedenie dňa 17.12.2014
|
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
126,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102015 |
5.10.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102015029 |
23.12.2015 |
Pohostenie dňa 21.12.2015 |
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
184,64 EUR |