Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská NFK 57-70/2023 5.5.2023 faktúry na zverejnenie za 04/2023 všetky FA za 04/2023   6 060,08 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 39-56/2023 4.4.2023 faktúry na zverejnenie za 03/2023 všetky FA za 03/2023   7 387,05 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 02/2026 2.3.2026 faktúry na zverejnenie za 02/2026 všetky faktúry za 02/2026   4 300,46 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 17-38/2023 8.3.2023 faktúry na zverejnenie za 02/2023 všetky FA za 02/2023   7 154,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 22 - 35/2022 15.3.2022 faktúry na zverejnenie za 02/2022 všetky FA za 02/2022   3 597,77 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 1-16/2023 8.2.2023 faktúry na zverejnenie za 01/2023 všetky FA za 01/2023   2 263,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 1-22/2024 31.3.2026 faktúry na zverejnenie január 2024 všetky faktúry za 01/2024   6 959,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 105-122/2022 10.8.2022 faktúry na zverejnenie 07/2022 všetky FA za 07/2022   5 121,11 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 100-113, 119/2023 26.3.2026 faktúry na zverejnenie všetky FA za 07/2023   4 699,13 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 114-118, 120-126/2023 26.3.2026 faktúry na zverejnenie všetky FA za 08/2023   6 931,71 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 127-139/2023 26.3.2026 faktúry na zverejnenie všetky FA za 09/2023   6 005,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 140-168/2023 26.3.2026 faktúry na zverejnenie všetky FA za 10/2023   10 066,69 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 169-184/2023 26.3.2026 faktúry na zverejnenie všetky FA za 11/2023   7 347,24 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 184-203/2023 26.3.2026 faktúry na zverejnenie všetky FA za 12/2023   8 365,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20130635 27.11.2013 Faktúra za zhotovenie diela " Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka" pre ZUŠ na ulici... Ján Kubiš - AQUA 30875072  15 000,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská VF195274 30.12.2019 Faktúra za Soft antivirus ESET COMTEC s.r.o. 36323951  240,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020207 30.9.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac september 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270   50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020227 14.11.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac október 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020070 7.5.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac marec 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020116 5.6.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac máj 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270   50,00 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist