| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112018 |
29.5.2018 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
732018 |
3.12.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302019 |
19.6.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
082017 |
31.8.2017 |
Koberec PORT |
LINOTEX, s.r.o. |
34130161 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12402947 |
28.5.2012 |
Kľúčová schránka |
B2Bpartner |
44413467 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42017 |
6.3.2017 |
Klavírne stoličky |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
295,10 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7006898842 |
15.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92018 |
15.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5033955129 |
22.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180209 |
27.4.2018 |
Klarinet Buffet Crampon Prodige 18/6 |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
46480471 |
549,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2011 |
28.5.2012 |
Keyboard YAMAHA NPV-80 |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012-077 |
12.10.2012 |
Keramika biela 150x120 na tabuľu |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220803283 |
5.2.2020 |
Karta DOXX, Elektronické stravné lístky, 243 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
953,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020920363 |
7.5.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020972672 |
4.8.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
3,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020979271 |
3.9.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
3,61 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220808180 |
7.4.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 128/2021 |
5.11.2021 |
karta DOXX |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010797 |
12.10.2018 |
Kancelársky papier, euroobaly, perá, fixky |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
124,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400376 |
22.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 skrinka 2 ks |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |