| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
114/2013 |
11.12.2013 |
Bezpečnostnotechnické sklužby 10,11,12/2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2013 |
3.4.2013 |
Bezpečnostnotechnické služby 1-3/2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82/2015 |
3.7.2015 |
Bezpečnostnotech. služby a ochrana pred požiarmi a zdravotný dohľad za obdobie 4,5,6/2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1262014 |
12.12.2014 |
Bezpečnostnot. služby a ochrany zdravia 10,11,12/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
722017 |
4.7.2017 |
Bezpečnostno technické služby, ochrana zdravia pred požiarmi a zabezpečenie dohľadu nad... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232018 |
11.4.2018 |
Bezpečnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie1 - 3/2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
56/2014 |
7.7.2014 |
Bezpečn. služby a ochrany pred požiarmi za obdobie 4,5,6/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91/2014 |
7.10.2014 |
Bezpeč. služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 7,8,9,/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720160622 |
21.1.2016 |
Bankový modul HB0063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
014120901 |
10.12.2014 |
Baletné tyče |
SA SportAcademy s.r.o. |
45966940 |
435,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16059 |
5.12.2016 |
Bábkové divadlo |
Interbubak s.r.o. |
28596382 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182016 |
2.12.2016 |
Bábkové divadlo |
Interbubak s.r.o. |
28596382 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91-3-0000322 |
22.1.2013 |
aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
320170811 |
4.12.2017 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
80,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8432100074 |
7.9.2020 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 30/2021 |
31.3.2021 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 25/2021 |
26.2.2021 |
aplikácia Noutee pre školy |
via2art s.r.o. |
04487931 |
219,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110076 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112285 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
24415 |
16.12.2015 |
Akustická profi pena |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
486,82 EUR |