| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 7/2021 |
29.1.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 01/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14155486 |
20.4.2015 |
Časopisy ZIPS 4 ks |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1920-4097 |
20.1.2020 |
Časopis Slávik 2020 |
Ares |
31363822 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1314-0220 |
20.5.2013 |
Časopis SLÁVIK 2014 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116234 |
28.5.2012 |
Časopis Slávik 2011 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7320191287 |
28.5.2012 |
Časopis MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI ročník 2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
54,42 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
162201433 |
9.12.2016 |
Čalúnené lavice 3 ks |
Bludovický Svatý Ján |
28645995 |
864,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8 |
5.12.2012 |
Cimbalové paličky 2 ks |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1900024 |
12.4.2019 |
Cattering pri príležitosti osláv 70. výročia založenia ZUŠ |
Tábor Podvišňové, s. r. o. |
34104119 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130421 |
5.3.2013 |
Cartridge Epson T7011 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121796 |
5.10.2012 |
CARTRIDGE EPSON T1281,1285 a CARTRIDGE HP C9351 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
75,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131578 |
3.9.2013 |
Cartridge EPSON T 1281 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
21,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130996 |
29.5.2013 |
Cartridge EPSON 4 ks, tonery TB s HO 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
203,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131863 |
8.10.2013 |
Cartridge do tlačiarní 6 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
81,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180344 |
25.10.2018 |
Cartridge Canon 4 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
82,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141996 |
11.9.2014 |
Cartridge 6 ks, Tonery 9 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
629,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140452 |
28.2.2014 |
Cartridge 3 ks, tonery 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
156,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
127 |
20.12.2013 |
Brúska na sklo KRISTALL 1 |
Art Glass Park s.r.o. |
35735864 |
167,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 108/2021 |
6.10.2021 |
BOZP a OPP za 08/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |