| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
ID378DSP01 |
29.5.2015 |
DODATOK k Zmluve - Zvýhodnené firemné hovory |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
0159186 |
28.5.2012 |
Dodatok k zmluve |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9728122 |
21.4.2016 |
Dodatok k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný... |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9728122 |
11.4.2018 |
Dodatok k dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný... |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,99 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 3 |
24.9.2014 |
Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
10 779,72 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
12.12.2013 |
Dodatok č.3 k zmluve o dodávke pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
5.6.2012 |
Dodatok č.2 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.11.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
15.12.2015 |
Dodatok č. 4 k ,, Zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd" |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
2.11.2015 |
DODATOK č. 3 k poistnej zmluve č. 6560575539 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
338,98 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
28.10.2014 |
DODATOK č. 2 - Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
326,09 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
DODATOK č. 1 |
30.4.2019 |
DODATOK č. 1 k Zmluve č. 5/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy |
WU - SHU CENTRUM |
|
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
4.11.2012 |
DODATOK č. 1 - Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
957,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12012 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania na dvere |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120001 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42012 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov,kovanie a vložky do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120009 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov, kovaní a vložiek do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 8-11/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 10/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5-6/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 03/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-3/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy na zverejnenie za január 2024 |
dobropisy za 01/2024 |
|
3 054,09 EUR |