| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001952 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 5/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120054 |
28.5.2012 |
Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami z vyhl. 208/91 Zb. |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Preplatok z vyúčtovania za rok 2011 DK Javorina - nahrávacie štúdio |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
-186,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7192509228 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 5/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
525,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7738041808 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 5/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7435908785 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 5/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12402947 |
28.5.2012 |
Kľúčová schránka |
B2Bpartner |
44413467 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7170523938 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 1.1.2012 - 23.4.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
694,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-1422/2012 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
307,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7204866592 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120675 |
28.5.2012 |
Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WP - 4525 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5163479943.. |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.5.2012. - 9.6.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
204,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21213488 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 5/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120509 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12012 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania na dvere |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502028 |
28.5.2012 |
Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502029 |
28.5.2012 |
Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42012 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov,kovanie a vložky do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |