Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1132208879 2.9.2013 Tlačivá - Triedne knihy 30 ks ŠEVT a.s. 31331131  10,56 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5570012976 2.9.2013 Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 IVES Košice 00162957  161,32 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2132205891 28.8.2013 Tlačivá pre šk. rok 2013/2014 - Triedne knihy, katalógové listy žiakov... ŠEVT a.s. 31331131  71,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7308015273 19.8.2013 Telefónne poplatky 8.7. - 7.8.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,98 EUR 
Detail Faktúra zálohová 94050401 19.8.2013 Predplatné PORADCA 2014 PORADCA s.r.o. 36371271  24,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5217110643,.. 19.8.2013 Telefónne poplatky 10.8. - 9.9.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  189,22 EUR 
Detail Faktúra zálohová 5590013867 9.8.2013 Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 IVES Košice 00162957  161,32 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5752788606 7.8.2013 Telefónne poplatky 8/2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  76,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013003520 5.8.2013 Dodávka pitnej vody 8/2013 PreVaK, s.r.o. 35915749  32,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7436999392 5.8.2013 Dodávka elektrickej energie 8/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  176,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7262847220 5.8.2013 Dodávka zemného plynu 8/2013 SPP, a.s. 35815256  166,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0113074766 31.7.2013 Jedálne kupóny 300 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  978,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162013 30.7.2013 Jedálne kupóny 300 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  960,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5213438319 26.7.2013 Telefónne poplatky 10.7. - 9.8.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  190,91 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská F13008306 26.7.2013 Online knižnica VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  144,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20130364 18.7.2013 Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd Ján Kubiš - AQUA 30875072  48,55 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7306858689 16.7.2013 Telefónne poplatky 8.6. - 7.7.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,98 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1132205041 15.7.2013 Tlačivá - triedne knihy, katalógové listy žiakov ŠEVT a.s. 31331131  71,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 14072013 12.7.2013 Kroje 2 ks Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS 30032946  561,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1306 11.7.2013 Práce vykonané v NŠ za 6/2013 a jarmoku Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist