| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132208879 |
2.9.2013 |
Tlačivá - Triedne knihy 30 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570012976 |
2.9.2013 |
Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132205891 |
28.8.2013 |
Tlačivá pre šk. rok 2013/2014 - Triedne knihy, katalógové listy žiakov... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7308015273 |
19.8.2013 |
Telefónne poplatky 8.7. - 7.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
94050401 |
19.8.2013 |
Predplatné PORADCA 2014 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5217110643,.. |
19.8.2013 |
Telefónne poplatky 10.8. - 9.9.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189,22 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590013867 |
9.8.2013 |
Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5752788606 |
7.8.2013 |
Telefónne poplatky 8/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013003520 |
5.8.2013 |
Dodávka pitnej vody 8/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7436999392 |
5.8.2013 |
Dodávka elektrickej energie 8/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7262847220 |
5.8.2013 |
Dodávka zemného plynu 8/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113074766 |
31.7.2013 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
978,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162013 |
30.7.2013 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5213438319 |
26.7.2013 |
Telefónne poplatky 10.7. - 9.8.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
190,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F13008306 |
26.7.2013 |
Online knižnica |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130364 |
18.7.2013 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7306858689 |
16.7.2013 |
Telefónne poplatky 8.6. - 7.7.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132205041 |
15.7.2013 |
Tlačivá - triedne knihy, katalógové listy žiakov |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14072013 |
12.7.2013 |
Kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
561,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1306 |
11.7.2013 |
Práce vykonané v NŠ za 6/2013 a jarmoku |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |