| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21301077 |
30.1.2013 |
Publikácia - Základná umelecká škola - jan.13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
80,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21301854 |
30.1.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo a právo |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
SKI1300024 |
30.1.2013 |
Dobropis k fa. SKI1201252 |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
-14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300008 |
29.1.2013 |
Čistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130073 |
29.1.2013 |
Poštové poukážky 500 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
13993112 |
22.1.2013 |
Predplatné časopisu Škola 2013 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91-3-0000322 |
22.1.2013 |
aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32013 |
22.1.2013 |
Aktualizácia programu aScAgenda 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7412935080 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie elek. energie za obdobie 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3 107,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041203147 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.1.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1 - 9.2.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
207,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720130118 |
21.1.2013 |
Aktuálne verzie 01/13 - 12/13 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130012 |
21.1.2013 |
Zneškodnenie splaškových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132201315 |
21.1.2013 |
Tlačivá - vysvedčenia |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
79,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7417292534 |
21.1.2013 |
Dodávka elektrickej energie 1/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22013 |
18.1.2013 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7300049225 |
16.1.2013 |
Telefónne poplatky 8.12.2012 - 7.1.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7120864191 |
16.1.2013 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 24.4.2012 - 31.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
556,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200049 |
14.1.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia dňa 5.12.2012 |
SBDO Stará Turá |
587974 |
64,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6745970530 |
11.1.2013 |
Telefónne poplatka za obdobie 1.12. - 31.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,84 EUR |