| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590010770 |
3.8.2012 |
Sllužby STP APV |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132016 |
25.11.2016 |
Skrinky |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
399,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1612073 |
7.12.2016 |
Skrine do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
685,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1803046 |
12.3.2018 |
Skrine 3 ks |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
457,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122016 |
25.11.2016 |
Skrine |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
285,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32018 |
12.3.2018 |
Skrine |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
457,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132017 |
15.8.2017 |
Skriňa Variant s triediacimi policami |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF13401079 |
13.2.2013 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17411561 |
17.8.2017 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62013 |
7.2.2013 |
Skriňa a biela tabuľa |
B2Bpartner |
44413467 |
430,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2129 |
28.5.2012 |
Skončenie zmluvného vzťahu |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SKI1201252 |
27.12.2012 |
Skladovacia skriňa kovová 3 ks |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172016 |
2.12.2016 |
Skartovač RELEX Auto+100M |
pcForce s.r.o, |
44 932 481 |
371,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170565 |
25.4.2017 |
Sharp MX2301 odpadová nádoba do tlačiarne |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
15,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2304441220 |
21.12.2012 |
Set ESO DUO VN farba červená - 20 ks škol. stoličiek, 10 ks škol. stolov , 1 ks katedra, 1 ks... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 153/2021 |
10.12.2021 |
servisná prehliadka plynového kotla |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
206,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62016 |
18.4.2016 |
Servisná prehliadka kotla Vailland Ecocreft |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003452 |
28.2.2020 |
Servis tlačiarne |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 116/2021 |
6.10.2021 |
Servis systémov EZS |
Ing.Jaromír Nečas |
33496137 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
262011 |
28.5.2012 |
Seminár Veľká novela zákonníka práce 23.9.2011 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
28,00 EUR |