| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142206505 |
18.8.2014 |
Tlačivá - Hospitačný záznam 20 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
4,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92014 |
5.8.2014 |
Tlačivá - Hospitačný záznam |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142201034 |
18.3.2014 |
Tlačivá - Evidencia dochádzky, Kniha príchodov a odchodov |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142201302 |
3.4.2014 |
Tlačivá - Evidencia dochádzky 50 ks a Kniha príchodov a odchodov 10 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152207801 |
21.9.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132208879 |
2.9.2013 |
Tlačivá - Triedne knihy 30 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,56 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132210360 |
18.10.2013 |
Tlačivá - Potvrdenie o návšteve školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
6,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.9.2014 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142208839 |
2.12.2014 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42018 |
12.3.2018 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 145/2021 |
10.12.2021 |
Tlačiarne |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
162,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120675 |
28.5.2012 |
Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WP - 4525 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180303 |
12.9.2018 |
Tlačiareň Canon MAXIFY MB5450 |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150432 |
12.5.2015 |
Tlač šekov 700 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202003083 |
4.1.2021 |
Tesco poukážky 5 EUR 288ks |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810211032 |
2.12.2014 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 151/2021 |
10.12.2021 |
tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
2 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 15/2021 |
6.10.2021 |
Televízor pre VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 102/2021 |
6.10.2021 |
Televízor do učebne VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5597654162 |
15.1.2021 |
telekomunikačné služby12/2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,63 EUR |