Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2142206505 18.8.2014 Tlačivá - Hospitačný záznam 20 ks ŠEVT a.s. 31331131  4,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 92014 5.8.2014 Tlačivá - Hospitačný záznam ŠEVT a.s. 31331131  1,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1142201034 18.3.2014 Tlačivá - Evidencia dochádzky, Kniha príchodov a odchodov ŠEVT a.s. 31331131  29,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2142201302 3.4.2014 Tlačivá - Evidencia dochádzky 50 ks a Kniha príchodov a odchodov 10 ks ŠEVT a.s. 31331131  29,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2152207801 21.9.2015 Tlačivá - Triedne knihy ŠEVT a.s. 31331131  10,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1132208879 2.9.2013 Tlačivá - Triedne knihy 30 ks ŠEVT a.s. 31331131  10,56 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1132210360 18.10.2013 Tlačivá - Potvrdenie o návšteve školy ŠEVT a.s. 31331131  6,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142014 30.9.2014 Tlačivá ŠEVT a.s. 31331131   
Detail Faktúra dodavateľská 2142208839 2.12.2014 Tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  5,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42018 12.3.2018 Tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Faktúra dodavateľská NFK 145/2021 10.12.2021 Tlačiarne Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  162,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 120675 28.5.2012 Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WP - 4525 COMTEC, s.r.o. 36323951  139,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180303 12.9.2018 Tlačiareň Canon MAXIFY MB5450 PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  362,05 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20150432 12.5.2015 Tlač šekov 700 ks T - štúdio, s.r.o. 34120866  27,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 202003083 4.1.2021 Tesco poukážky 5 EUR 288ks TESCO STORES SR, a.s. 31321828  1 440,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 810211032 2.12.2014 Tesco poukážky TESCO STORES SR, a.s. 31321828  680,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 151/2021 10.12.2021 tesco poukážky TESCO STORES SR, a.s. 31321828  2 540,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová ZF 15/2021 6.10.2021 Televízor pre VO ELEKTROSPED,a.s. 35765038  718,84 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 102/2021 6.10.2021 Televízor do učebne VO ELEKTROSPED,a.s. 35765038  718,84 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5597654162 15.1.2021 telekomunikačné služby12/2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270  122,63 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist