| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120220 |
20.7.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu pre ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72012 |
20.6.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu a energického štítku budovy ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12402947 |
28.5.2012 |
Kľúčová schránka |
B2Bpartner |
44413467 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12405272 |
20.9.2012 |
Školská tabula |
B2Bpartner |
44413467 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF13401079 |
13.2.2013 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF13401274 |
21.2.2013 |
Biela tabuľa, magnetická 1200x900 mm |
B2Bpartner |
44413467 |
82,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62013 |
7.2.2013 |
Skriňa a biela tabuľa |
B2Bpartner |
44413467 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14411934 |
12.12.2014 |
Školské tabule 2 ks |
B2Bpartner |
44413467 |
187,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132017 |
15.8.2017 |
Skriňa Variant s triediacimi policami |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17411561 |
17.8.2017 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z 201751162 Z |
16.10.2017 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
5 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3110066212 |
30.11.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 18.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
98,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4400309507 |
22.11.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4440312076 |
10.1.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4494092618 |
12.2.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4444432860 |
6.3.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4467197269 |
11.4.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4477251609 |
10.5.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4444561430 |
7.6.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4487285743 |
11.7.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |