| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4417147539 |
10.8.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4470117888 |
7.9.2018 |
Dodívka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4420402851 |
5.10.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4200076425 |
5.12.2018 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
1 915,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9338 |
5.8.2014 |
Kancelársky nábytok |
AR market s.r.o. |
44143265 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140829 |
6.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400369 |
18.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140984 |
5.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400376 |
22.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 skrinka 2 ks |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14141497 |
10.12.2014 |
Kancelársky nábytok a stoličky |
AR market s.r.o. |
44143265 |
899,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14/1172 |
23.12.2014 |
Kancelársky nábytok |
AR market s.r.o. |
44143265 |
899,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132011 |
28.5.2012 |
Prepravné a sťahovacie služby ZUŠ |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122012 |
18.7.2012 |
Sťahovanie ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62012 |
4.6.2012 |
Sťahovanie po rekonštrukcii ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190732 |
17.9.2019 |
Výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy čislo: 2018- Z07488 za 9/2019 |
EUROTRANDING |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720191032 |
27.10.2019 |
Výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy čislo: 2018- Z07488 za 10/2019 |
EUROTRANDING |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720191232 |
30.12.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200132 |
7.1.2020 |
Výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy číslo 2018- Z07488 |
EUROTRANDING |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200232 |
3.2.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac február 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200332 |
8.3.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac fmarec 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |