| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5592935654 |
30.11.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
130,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6745970530 |
11.1.2013 |
Telefónne poplatka za obdobie 1.12. - 31.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015033 |
1.12.2015 |
Technické zabezpečenie NŠ za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
19.12.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 12/2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017025 |
5.6.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.5.- 31.5.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016017 |
3.6.2016 |
Technické zabezpečenie Nahrávacieho štúdia za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017020 |
15.5.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017054 |
7.12.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017047 |
7.11.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016043 |
3.11.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016025 |
9.8.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.7. - 31.7.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016022 |
9.8.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.6. - 30.6.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017016 |
5.4.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.3. - 31.3.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015022 |
2.9.2015 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 8/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
60042017 |
28.4.2017 |
Technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 124/2021 |
5.11.2021 |
technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152001524 |
1.12.2015 |
Tabuľa s podtlačou - názov školy, štátne znaky, Tab. zast, hymna apreambula |
QEX, a.s. |
00587257 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FOBOS Advertising s.r.o |
18.12.2014 |
Tabula |
FOBOS Advertising s r.o. |
0036231070 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 111/2021 |
6.10.2021 |
tablet-tašky a púzdra |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
68,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 109/2021 |
6.10.2021 |
tablet- 1. splátka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
7,00 EUR |