| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017033 |
4.7.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.7. -31.7.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017035 |
15.8.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017038 |
6.9.2017 |
Chod nahrávacieho za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017041 |
5.10.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017047 |
7.11.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017054 |
7.12.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018007 |
14.3.2018 |
Mixovanie hudby na tanečnú súťaž |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018026 |
12.7.2018 |
Príprava štúdia na nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018036 |
9.11.2018 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019004 |
6.2.2019 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019010 |
11.3.2019 |
Dohrávanie posledných úprav na CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
332019 |
9.5.2019 |
Zabezpečenie zvukových prác pri príležitosti 70. výročia školy zo dňa 4.4. - 7.4.2019 |
Detajl s. r. o. |
48 018 741 |
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
160200001 |
20.4.2016 |
Vrátená obuv |
ADET SK s.r.o. |
47756497 |
47,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180604 |
25.6.2018 |
Náhradné diely na hudobné nástroje |
Clarina SK s.r.o. |
47622032 |
125,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102014011 |
19.12.2014 |
Vianočné posedenie dňa 17.12.2014
|
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
126,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102015029 |
23.12.2015 |
Pohostenie dňa 21.12.2015 |
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
184,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 115/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky |
Ms-Augustinus, s.r.o. |
47219670 |
318,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72016 |
30.5.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1606126 |
20.6.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122016 |
25.11.2016 |
Skrine |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
285,80 EUR |