| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 96/2021 |
2.9.2021 |
plyn 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 95/2021 |
2.9.2021 |
odber elektrickej energie 07/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
96,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 94/2021 |
2.9.2021 |
výkon zodpovednej osoby 08/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 93/2021 |
2.9.2021 |
BOZP a OOP 07/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 92/2021 |
2.9.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90eur 79ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
308,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 91/2021 |
2.9.2021 |
vodné, stočné 08/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 90/2021 |
10.8.2021 |
utesnenie medzery medzi strechou a fasádou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
470,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 90-103/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za jún 2024 |
všetky faktúry za 06/2024 |
|
3 904,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 9/2021 |
29.1.2021 |
plyn 01/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
397,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 89/2021 |
10.8.2021 |
zhotovenie obkladu v triede VO 1,75m2 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 88/2021 |
10.8.2021 |
práce so zhotovením obkladu v triede VO 2,8m2 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
221,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 88-104 |
8.7.2022 |
FA na zverejnenie za 06/2022 |
všetky FA za 06/2022 |
|
4 505,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 87/2021 |
10.8.2021 |
kontrola a čistenie komína |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 87-99/2023 |
26.3.2026 |
všetky faktúry na zverejnenie za jún 2023 |
všetky FA za 06/2023 |
|
6 890,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 86/2021 |
10.8.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
142,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 85/2021 |
10.8.2021 |
popl. za využívanie aplikácie VEma V4 Cloud a za dátové prostredie 07-09/2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
104,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 84/2021 |
10.8.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 07/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 83/2021 |
10.8.2021 |
elektrická energia 06/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 82/2021 |
10.8.2021 |
služby BOZP a OOP 06/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 82-94/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za jún 2025 |
všetky faktúry za 06/2025 |
|
4 170,58 EUR |