| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32016 |
18.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42018 |
12.3.2018 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051922564 |
17.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192207596 |
17.9.2019 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021913897 |
27.10.2019 |
Publikácia Dane a Účtovníctvo predplatné na rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 144/2021 |
10.12.2021 |
on-line kniha |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2019001497 |
5.4.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-1,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2010005605 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.10. - 31.12.2010 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-1,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051614953 |
12.9.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-3,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
50411602227 |
16.1.2017 |
Publikácia Dane, poplatky a účtovníctvo ročník 2016 - vzúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
-3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5235486304 |
21.1.2014 |
Dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5239743279 |
25.2.2014 |
Dobropis k fa. 5239125944 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5243495903 |
19.3.2014 |
Dobropis k fa. č. 5242873064 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5247100245 |
25.4.2014 |
Dobropis k fa. 5246648515 - telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5251076629 |
26.5.2014 |
Dobropis k fa. č. 5250446353 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5254706577 |
25.6.2014 |
Dobropis č. 5254706577 k fa. č. 5254251678 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5258590437 |
22.7.2014 |
Dobropis k faktúre č. 5257958615 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5262316027 |
2.9.2014 |
Dobropis k fa. č. 5261756556 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5266188016 |
29.9.2014 |
Dobropis k fa. č. 5265593127 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5270156977 |
28.10.2014 |
Dobropis k fa. 5269555938 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |