| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5/2021 |
6.10.2021 |
Dobropis k telekomunikačným službám |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2022 |
10.1.2023 |
dobropis na zverejnenie |
všetky DOB za 06-12/2022 |
|
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2025 |
31.3.2026 |
dobropis vodné stočné 3.Q |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2023 |
3.2.2023 |
dobropis za plyn r.2022 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 690,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-2/2022 |
3.3.2022 |
dobropisy - vyúčtovanie roku 2021- voda, plyn |
PreVaK, SPP |
|
1 932,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-3/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy na zverejnenie za január 2024 |
dobropisy za 01/2024 |
|
3 054,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5-6/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 03/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 8-11/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 10/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120009 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov, kovaní a vložiek do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42012 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov,kovanie a vložky do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120001 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12012 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania na dvere |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
4.11.2012 |
DODATOK č. 1 - Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
957,15 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
DODATOK č. 1 |
30.4.2019 |
DODATOK č. 1 k Zmluve č. 5/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy |
WU - SHU CENTRUM |
|
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
28.10.2014 |
DODATOK č. 2 - Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
326,09 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
2.11.2015 |
DODATOK č. 3 k poistnej zmluve č. 6560575539 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
338,98 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
15.12.2015 |
Dodatok č. 4 k ,, Zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd" |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.11.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
5.6.2012 |
Dodatok č.2 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
12.12.2013 |
Dodatok č.3 k zmluve o dodávke pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|