| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142018 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52019 |
10.4.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12019 |
10.4.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72019 |
14.5.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
374,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82019 |
11.6.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 105,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111103136 |
28.5.2012 |
Jedálna kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
111212204 |
28.5.2012 |
Inzercia Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
111212204 |
28.5.2012 |
Inzercia Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121210130 |
30.5.2012 |
Inzercia v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121210130 |
14.6.2012 |
Inzercia v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
131208986 |
22.4.2013 |
Inzercia - Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131208986 |
20.5.2013 |
Inzercia - Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5732040728 |
28.5.2012 |
Internrt prístup 20/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4100927838 |
16.10.2017 |
Internet za obdobie1.10. - 31.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8215980573 |
7.9.2018 |
Internet za obdobie 1.9. 30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8238557585 |
17.9.2019 |
Internet za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8214016208 |
10.8.2018 |
Internet za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5798905292 |
14.8.2017 |
Internet za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8236431536 |
15.9.2019 |
Internet za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1797919726 |
7.7.2017 |
Internet za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |