Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dobropis 0111701470 28.5.2012 Vrátenie jedálnych kupónov 29 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  -87,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7220347192 28.5.2012 Dodávka elektrickej energie 1.3. - 31.3.2011 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  102,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 16449 28.5.2012 Výkresy, hlina, farby Macko Peter - Ľudoprint 11772450  133,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20110191 28.5.2012 Tonery GALAX Group, s.r.o. 44858892  476,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3/2011 28.5.2012 Keyboard YAMAHA NPV-80 HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár 40272231  430,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV 821 /2011 28.5.2012 Čistiace prostriedky GA spol. s r.o. 36343129  350,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5116370632,5116370757 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.3. - 9.4.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  154,03 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7237042161 28.5.2012 Dodávka plynu 1.4. - 30.4.2011 SPP, a.s. 35815256  1 355,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 11210 28.5.2012 Zdravotná služba za 1. - 3./2011 MEDCARE, s.r.o. 36749176  59,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 092011 28.5.2012 Bezpečnostnotechnické služby 01 - 03/2011 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  24,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011001518 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 4/2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  67,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7724968287 28.5.2012 Internet prístup 4/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3724968267 28.5.2012 Odpis elektronickej faktúry PDF 3/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2724968323 28.5.2012 Telefónne poplatky 4/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  74,67 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2011001426 28.5.2012 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1 - 3/ 2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  -77,29 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7101862713 28.5.2012 Dodávka elektrickej energie 4/2011 ZSE Energia, a.s. Bratislava - textová forma 36677281  100,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111040898 28.5.2012 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 624,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5119765180, 5119765305,... 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.4. - 9.5. 2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  156,28 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6537902714 28.5.2012 Poistenie nehnuteľnosti 10.5.2011 - 10.5.2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  288,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21107431 28.5.2012 Nové právo v škol. praxi 4/2011, Poradca riaditeľa školy 4/2011 RAABE, s.r.o. 35908718  71,18 EUR 
© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist