|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
211011 |
28.5.2012 |
Reinštalácia EZS - učebna |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
483,68 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
211008 |
28.5.2012 |
Reinštalácia EZS - administratívna budova |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
316,79 EUR |
Detail |
Faktúra dobropis |
2011005611 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.10.2011 - 31.12.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-134,23 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012000026 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
7252386548 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 1/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 740,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112000444 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
13381/2012 |
28.5.2012 |
Predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " ročník 2012 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1734045275 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,15 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
7170488818 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.1 - 31.12.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
305,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
3109323 |
28.5.2012 |
Preblombovanie elektromera |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
20,65 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2128019797 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za rok 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
5149710813 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.1.2012. - 9.2.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
179,72 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120069 |
28.5.2012 |
Štátny znak |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
11,16 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
720120131 |
28.5.2012 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/12 - 12/12 - ekonomický program |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120001 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112022755 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001015 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 3/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
12993112 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445755362 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
7134114827 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 2/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 656,00 EUR |