|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra zálohová |
7320191287 |
28.5.2012 |
Časopis MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI ročník 2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
54,42 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3380/2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
375,82 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
5139568420,5139568545... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
185,19 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
112169 |
28.5.2012 |
Myš, tonery, USB kľúč |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
297,90 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111103136 |
28.5.2012 |
Jedálna kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
110076 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
112285 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
Z11627023 |
28.5.2012 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 30.11.2011 - 29.11.2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
149,25 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11025556 |
28.5.2012 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 30.11.2011 - 29.11.2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
149,25 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011004785 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 11/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
3732040768 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
82,81 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
5732040728 |
28.5.2012 |
Internrt prístup 20/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
Detail |
Faktúra dobropis |
4732040705 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 20/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
21127011 |
28.5.2012 |
Poradca riaditeľa školy , Poradca riaditeľa školy 8/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
75,19 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
28.5.2012 |
Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445552379 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 11/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
5142935281,5142935406,.. |
28.5.2012 |
Telefónnepoplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
201,02 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 11/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
146,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804423495 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva č. 6804423495 Havarijné poistenie motorového vozidla EČV NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
247,35 EUR |