Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra zálohová 7320191287 28.5.2012 Časopis MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI ročník 2012 IURA EDITION, spol. s r.o. 31348262  54,42 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-3380/2011 28.5.2012 Čistiace prostriedky GA spol. s r.o. 36343129  375,82 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5139568420,5139568545... 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  185,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 28.5.2012 Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  330,13 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 112169 28.5.2012 Myš, tonery, USB kľúč COMTEC, s.r.o. 36323951  297,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111103136 28.5.2012 Jedálna kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 625,80 EUR 
Detail Faktúra zálohová 110076 28.5.2012 Antivirus Eset a NOD COMTEC, s.r.o. 36323951  170,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 112285 28.5.2012 Antivirus Eset a NOD COMTEC, s.r.o. 36323951  170,40 EUR 
Detail Faktúra zálohová Z11627023 28.5.2012 Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 30.11.2011 - 29.11.2012 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  149,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská F11025556 28.5.2012 Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 30.11.2011 - 29.11.2012 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  149,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011004785 28.5.2012 Dodávka pitnej vody 11/2011 PreVaK, s.r.o. 35915749  67,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3732040768 28.5.2012 Telefónne poplatky 10/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  82,81 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5732040728 28.5.2012 Internrt prístup 20/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,76 EUR 
Detail Faktúra dobropis 4732040705 28.5.2012 Odpis elektronickej faktúry PDF 20/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21127011 28.5.2012 Poradca riaditeľa školy , Poradca riaditeľa školy 8/2011 RAABE, s.r.o. 35908718  75,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6804441650 28.5.2012 Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   154,61 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7445552379 28.5.2012 Dodávka elektrickej energie 11/2011 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  78,93 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5142935281,5142935406,.. 28.5.2012 Telefónnepoplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  201,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2129/2011 28.5.2012 Nájom 11/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina TECHNOTUR s.r.o. 36704482  146,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6804423495 28.5.2012 Poistná zmluva č. 6804423495 Havarijné poistenie motorového vozidla EČV NM 069 AM KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   247,35 EUR 
© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist