|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
002013019 |
7.5.2013 |
Fotorámy Euroclip 5 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
75,00 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
00403/2009 |
28.5.2012 |
Integrovaný balík ekonomických úloh pre Windows - WINIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
01 |
30.3.2017 |
Notový materiál |
LUDO KURUC |
|
90,00 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
01/2017 |
12.12.2017 |
Zmluva o poskytovaní pravidelných softwarových služieb od 1.1.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2021 |
30.6.2021 |
Oprava strechy na budove ZUŠ |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
01014867 |
17.12.2014 |
Vyúčtovanie dodávok zemného plynu za obdobie 1.12.2013 - 30.11.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-5 834,43 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111001251 |
24.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 523,52 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111022538 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 624,72 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111040898 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 624,72 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111061560 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
977,04 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111103136 |
28.5.2012 |
Jedálna kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111117450 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 79 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
267,37 EUR |
Detail |
Faktúra dobropis |
0111701470 |
28.5.2012 |
Vrátenie jedálnych kupónov 29 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
-87,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112000444 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
011202033 |
6.11.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112022755 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112040567 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112057291 |
20.6.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112084112 |
12.9.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112110365 |
4.12.2012 |
Jedálne kupóny 87 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
293,40 EUR |