|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116011931 |
26.1.2016 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 071,62 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116030599 |
14.3.2016 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 415,70 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116061489 |
6.6.2016 |
Jedálne kupóny 700ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 415,70 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116098263 |
12.9.2016 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 415,70 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116132477 |
6.12.2016 |
Jedálne kupóny 171 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
596,94 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116234 |
28.5.2012 |
Časopis Slávik 2011 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0117007353 |
12.1.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 778,14 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
012017 |
21.12.2016 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
012021 |
3.5.2021 |
Zmluva o nájme č. 01/2021 |
Vladimír Černák |
34549714 |
|
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
012022 |
28.2.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.1.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1 - 9.2.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
207,44 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.4.2013 |
Telefónne poplatky 10.4. - 9.5.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
191,90 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.12.2013 |
Telefónne poplatky 10.12.2013 - 9.1.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
192,59 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
2.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
88,65 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
91,04 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
28.10.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
85,60 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
26.11.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.11. - 9.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,19 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.12.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.12.2014 - 9.1.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,71 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.1.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1. - 9.2.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,44 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
24.2.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,28 EUR |