|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1 |
23.5.2018 |
Oprava sanitárneho zariadenia |
Peter Durec |
43031137 |
230,00 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1 |
25.5.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1 |
5.3.2020 |
Montáž a oprava sanitačných zariadení |
Peter Durec |
43031137 |
520,00 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji výpočtovej techniky a jej príslušenstva |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
|
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2012 |
28.5.2012 |
Dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy ZUŠ Stará Turá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
231 773,42 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2013 |
8.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2013 |
28.3.2013 |
Zmluva o nájme - garáž na rok 2013 |
Ivana Rakúsová |
|
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2014 |
22.1.2014 |
Zmluva o nájme - garáž 2 - 12/2014 |
Ivana Rakúsová |
|
330,00 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2014 |
24.3.2014 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru - ochranné pracovné pomôcky |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
|
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2015 |
8.6.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2015 |
12.12.2014 |
Prenájom učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2016 |
15.12.2015 |
Prenájom garáže |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2016 |
12.4.2016 |
Zmluva o prevode majetku obce do spávy |
DK Javorina |
36130125 |
1 661,28 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1/2017 |
1.2.2017 |
Zhotovenie divadelného pódia |
Martin Buno |
37511980 |
495,00 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2018 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2020 |
27.1.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov- garáže, na obdobie 1.1.2020- 31.12.2020 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1/2021 |
29.1.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
10/20 |
25.3.2020 |
Ladenie klavírov, pián a čembala |
Radek Charvát |
49441272 |
476,84 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
10/2019 |
5.12.2019 |
Zmluva č.10/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac december |
WU - SHU CENTRUM |
|
130,50 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1001217 |
12.12.2017 |
Fotografovanie koncertu |
STRATOS - CZ |
02553872 |
54,00 EUR |