|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
216,00 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2014 |
22.1.2014 |
Zmluva o nájme - garáž 2 - 12/2014 |
Ivana Rakúsová |
|
330,00 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6804441650 |
10.7.2014 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804423495 |
14.11.2013 |
Havarijné poistenie motorového vozidla NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
247,35 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1412 |
18.7.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a ZUŠ Stará Turá za mesiac 6/201 |
Adam Kožela |
|
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
2.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
88,65 EUR |
Detail |
Faktúra dobropis |
5262316027 |
2.9.2014 |
Dobropis k fa. č. 5261756556 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
-5,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
7765744673 |
8.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
54,22 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
29.9.2014 |
Poistná zmluva - zákonné poistenie motorového vozidla NM 069 AM
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
156,41 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
28.10.2014 |
Poistná zmluva EČV NM860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
150695358 |
11.12.2014 |
Projekčné plátna a domáce kino s Blu-ray prehrávačom |
alza.sk |
|
483,82 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6800078284 |
28.5.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 860YC - prívesný... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
26.10.2015 |
Poistenie vozíka NM 860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2015 |
28.9.2015 |
Zmluva o prenájom telocvične na obdobie 1.10. - 18.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
121,00 EUR |
Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2015 |
20.10.2015 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie od 2.11. - 22.12.2015 |
WU - SHU CENTRUM |
|
381,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122015 |
27.11.2015 |
Oprava múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
|
1 842,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132015 |
3.11.2015 |
Dodávka zemného plynu |
EKS |
|
4 650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
152015 |
4.11.2015 |
Štátny znak 11 ks a Tabula so zástavou, hymnou a preambulou 11 ks |
QEX, a.s. |
|
224,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
172015 |
18.11.2015 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2015 |
EKS |
|
6 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
182015 |
18.11.2015 |
Vlajka a stojan na vlajku |
obchod@vlajky.sk |
|
15,72 EUR |